二都街道中心学校2019年度部门决算
二都街道中心学校2019年度部门决算
目录
第一部分 二都街道中心学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 二都街道中心学校2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 二都街道中心学校2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第一部分
二都街道中心学校概况
一、部门职责
二都街道中心学校是由财政补助全额拨款的事业单位,是一所义务教育学校;其职能主要是承担对6-12周岁学龄孩子实施中小学义务阶段教育教学工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。 二都街道中心学校服务范围内辖完小3所(陈市完小、洲头完小、镇龙完小)、村小1所(卫星小学)、教学点1个(夹山教学点)。
(二)决算单位构成。二都街道中心学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:陈市完小、洲头完小、镇龙完小、卫星小学和夹山教学点。
第二部分
二都街道中心学校2019年度部门决算表
收入支出决算公开表 | |||||
财公开01表 | |||||
部门:石门县二都街道中心学校 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 570.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 20.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.50 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 12.57 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 506.07 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 101.08 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 59.08 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 28.18 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 40.79 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 7.69 | ||
本年收入合计 | 24 | 691.04 | 本年支出合计 | 52 | 662.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 40.98 |
年初结转和结余 | 26 | 37.06 | 年末结转和结余 | 54 | 24.51 |
总计 | 28 | 728.10 | 总计 | 56 | 728.10 |
收入决算公开表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:石门县二都街道中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 691.04 | 577.38 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 101.08 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 536.10 | 422.44 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 101.08 | ||
20502 | 普通教育 | 526.10 | 412.44 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 101.08 | ||
2050202 | 小学教育 | 496.48 | 382.82 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 101.08 | ||
2050203 | 初中教育 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:石门县二都街道中心学校 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 662.61 | 635.49 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 506.07 | 478.95 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 481.91 | 462.58 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 452.36 | 433.03 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.30 | 2.51 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.30 | 2.51 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:石门县二都街道中心学校 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 570.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 20.80 | 20.80 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.50 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 427.02 | 427.02 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | ||
本年收入合计 | 24 | 577.38 | 本年支出合计 | 53 | 583.56 | 575.87 | 7.69 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 28.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 22.35 | 19.15 | 3.20 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 24.14 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 4.38 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 605.91 | 总计 | 58 | 605.91 | 595.02 | 10.88 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:石门县二都街道中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 570.88 | 563.10 | 7.79 | 575.87 | 568.08 | 7.79 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 422.44 | 414.66 | 7.79 | 427.02 | 419.23 | 7.79 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 412.44 | 412.44 | 0.00 | 402.85 | 402.85 | 0.00 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.82 | 382.82 | 0.00 | 373.30 | 373.30 | 0.00 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 10.00 | 2.21 | 7.79 | 10.30 | 2.51 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 10.00 | 2.21 | 7.79 | 10.30 | 2.51 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:石门县二都街道中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 562.08 | 302 | 商品和服务支出 | 6.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 225.54 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 175.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.86 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 40.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 562.08 | 公用经费合计 | 6.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||||||
部门:石门县二都街道中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合计 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
第三部分
二都街道中心学校2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
2019年,本部门决算收入6,910,428.72元。其中:一般公共预算财政拨款收入决算5,708,849.40元,事业收入决算125,735.65元,其他收入决算1,010,843.67万元。
2019年,本部门决算支出6,626,124.34元。其中,基本支出完成6,354,924.04元,项目支出271,200.30元,人员经费完成5,620,813.37元。
(二)收入决算情况说明
2019年,本部门决算收入6,910,428.72元,比上年增加1,066,331.87元,增加18.25%。一般公共预算财政拨款收决算5,708,849.40元,比上年增加668,275.60元;事业收入决算125,735.65元,比上年增加91,597.72元;其他收入决算1,010,843.67万元,比上年增加386,458.55万元。
(三)支出决算情况说明
2019年,本部门决算支出6,626,124.34元,比上年增减647,457.26元,减少8.9%。其中:基本支出完成6,354,924.04元,比上年减少186,811.56元,减少2.86%;项目支出271,200.30元,比上年减少460,645.70元,减少64.92%;;人员经费完成5,620,813.37元,比上年增加521,879.51元,增长10.24%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入决算5,708,849.40元,比上年增加668,275.60元;其中政府性基金收入65,000元。一般公共预算财政拨款决算支出5,758,704.37元,其中政府性基金支出65,000元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算5,708,849.40元,比上年增加668,275.60元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算5,708,849.40元,比上年增加668,275.60元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
本年无一般公共预算三公经费支出。
(八)预算绩效情况说明
已按要求及时完成。
(九)其他重要事项的情况说明
(十)其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本部门非政府性机关,无机关运行支出。
(二)政府采购支出情况。
本部门2019年度无政府采购支出。